PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIA AO SERVIDOR EM VIAGEM A A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTE DO PACIENTE JOÃO MATHIAS PINHEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA.
243,67
243,67
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/09/2021
PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIA AO SERVIDOR EM VIAGEM A A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTE DO PACIENTE JOÃO MATHIAS PINHEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA.
243,67
30/09/2021
PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIA AO SERVIDOR EM VIAGEM A A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTE DO PACIENTE JOÃO MATHIAS PINHEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA.
243,67
05/10/2021
PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIA AO SERVIDOR EM VIAGEM A A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTE DO PACIENTE JOÃO MATHIAS PINHEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA.
243,67
TOTAL
243,67
243,67
243,67
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.