PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LAVAGEM E CONSERTO DE PNEU PARA O ONIBUS IUS0139 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0a(Licitação Nº : 2/2021-OU)\x0d\x0aNOTA 237,238
270,00
270,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/10/2021
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270,00
07/10/2021
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270,00
05/11/2021
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LAVAGEM E CONSERTO DE PNEU PARA O ONIBUS IUS0139 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0a(Licitação Nº : 2/2021-OU)\x0d\x0aNOTA 237,238
270,00
TOTAL
270,00
270,00
270,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.