PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 36890386
250,43
250,43
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/10/2021
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250,43
07/10/2021
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250,43
29/12/2021
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250,43
TOTAL
250,43
250,43
250,43
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.