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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: DIOCRE JOSE RODRIGUES DE SOUZA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4956 Data de lançamento: 19/10/2021
Tipo de empenho: Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade: MANUT.GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: Recursos Livres

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL AO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. 450,00 450,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/10/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL AO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. 450,00
22/10/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL AO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. 450,00
17/11/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL AO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. 450,00
TOTAL 450,00 450,00 450,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.