Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: INACIO ROBERTO PANOSSO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5112 |
Data de lançamento: |
25/10/2021 |
Tipo de empenho: |
Conversão |
Órgão: |
|
Unidade: |
|
Função: |
|
Subfunção: |
|
Projeto / Atividade: |
TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais |
Natureza da despesa: |
Conversão |
Fonte de Recurso: |
Manut.e Desenv.do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANUTENÇAO DO ONIBUS IRK3267 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 4018 |
150,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/10/2021 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANUTENÇAO DO ONIBUS IRK3267 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 4018 |
150,00 |
|
|
29/10/2021 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANUTENÇAO DO ONIBUS IRK3267 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 4018 |
|
150,00 |
|
27/12/2021 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANUTENÇAO DO ONIBUS IRK3267 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 4018 |
|
|
150,00 |
TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.