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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: NOELI VIERA DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5144 Data de lançamento: 28/10/2021
Tipo de empenho: Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade: Açoes para combate ao coronavirus COVID-19
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - Material Farmacológico
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: Custeio Coronavirus covid-19

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA USO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 87698 208,50 208,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/10/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA USO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 87698 208,50
04/11/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA USO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 87698 208,50
05/11/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA USO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 87698 208,50
TOTAL 208,50 208,50 208,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.