PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LAVAGEM PARA OS ONIBUS IVP1432,IRK3267,IRA7418 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0a(Licitação Nº : 2/2021-OU)\x0d\x0aNOTA 291,287,283
450,00
450,00
Histórico do Empenho
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Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/11/2021
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10/11/2021
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22/11/2021
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LAVAGEM PARA OS ONIBUS IVP1432,IRK3267,IRA7418 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0a(Licitação Nº : 2/2021-OU)\x0d\x0aNOTA 291,287,283
450,00
TOTAL
450,00
450,00
450,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.