PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEU PARA OS ONIBUS IRA7418 E IVP1432 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0a(Licitação Nº : 2/2021-OU)\x0d\x0aNOTA 281,290
240,00
240,00
Histórico do Empenho
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Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/11/2021
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10/11/2021
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22/11/2021
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEU PARA OS ONIBUS IRA7418 E IVP1432 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0a(Licitação Nº : 2/2021-OU)\x0d\x0aNOTA 281,290
240,00
TOTAL
240,00
240,00
240,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.