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Última atualização realizada em 30/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5308 Data de lançamento: 05/11/2021
Tipo de empenho: Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade: TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: Manut.e Desenv.do Ensino - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 15 / 2021
Consórcio Licitação:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO OLEO DIESEL S10 PARA USO NOS ONIBUS IRK3267,IUS0139,IVP1432,IVM5446 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0a(Licitação Nº : 15/2021-PR)\x0d\x0aNOTA 845,847,848,856 5.998,85 5.998,85

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/11/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO OLEO DIESEL S10 PARA USO NOS ONIBUS IRK3267,IUS0139,IVP1432,IVM5446 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0a(Licitação Nº : 15/2021-PR)\x0d\x0aNOTA 845,847,848,856 5.998,85
10/11/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO OLEO DIESEL S10 PARA USO NOS ONIBUS IRK3267,IUS0139,IVP1432,IVM5446 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0a(Licitação Nº : 15/2021-PR)\x0d\x0aNOTA 845,847,848,856 5.998,85
12/11/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO OLEO DIESEL S10 PARA USO NOS ONIBUS IRK3267,IUS0139,IVP1432,IVM5446 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0a(Licitação Nº : 15/2021-PR)\x0d\x0aNOTA 845,847,848,856 5.998,85
TOTAL 5.998,85 5.998,85 5.998,85
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.