3390.93.99.00.00.00 - Diversas Indenizações e Restituições
Natureza da despesa:
Conversão
Fonte de Recurso:
Recursos Livres
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE COMBUSTIVEIS E GARAGEM AO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CAPACITAÇÃO NO IGAM SOBRE AS MUDANÇAS NO ORÇAMENTO 2022.
400,00
400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/11/2021
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE COMBUSTIVEIS E GARAGEM AO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CAPACITAÇÃO NO IGAM SOBRE AS MUDANÇAS NO ORÇAMENTO 2022.
400,00
09/11/2021
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE COMBUSTIVEIS E GARAGEM AO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CAPACITAÇÃO NO IGAM SOBRE AS MUDANÇAS NO ORÇAMENTO 2022.
400,00
10/11/2021
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE COMBUSTIVEIS E GARAGEM AO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CAPACITAÇÃO NO IGAM SOBRE AS MUDANÇAS NO ORÇAMENTO 2022.
400,00
TOTAL
400,00
400,00
400,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.