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Última atualização realizada em 30/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: MERNELSO MERCADO DO NELSO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5352 Data de lançamento: 08/11/2021
Tipo de empenho: Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade: MANUT.GERAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-MDE
Conta de Despesa: 3390.30.21.00.00.00 - Material de Copa e Cozinha
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: Manut.e Desenv.do Ensino - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COSINHA PARA USO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF AO DIA DAS CRIANÇAS \x0d\x0aNOTA 37428569 898,80 898,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/11/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COSINHA PARA USO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF AO DIA DAS CRIANÇAS \x0d\x0aNOTA 37428569 898,80
11/11/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COSINHA PARA USO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF AO DIA DAS CRIANÇAS \x0d\x0aNOTA 37428569 898,80
29/12/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COSINHA PARA USO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF AO DIA DAS CRIANÇAS \x0d\x0aNOTA 37428569 898,80
TOTAL 898,80 898,80 898,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.