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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ZEUS COMERCIAL EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5519 Data de lançamento: 16/11/2021
Tipo de empenho: Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade: MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÃO DE DOIS PNEUS 195/60-15 PARA USO NO VEICULO FOX JAF1I53 DA SEC. DE SAUD EDESTE MUNICIPIO. 720,00 720,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/11/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÃO DE DOIS PNEUS 195/60-15 PARA USO NO VEICULO FOX JAF1I53 DA SEC. DE SAUD EDESTE MUNICIPIO. 720,00
06/12/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÃO DE DOIS PNEUS 195/60-15 PARA USO NO VEICULO FOX JAF1I53 DA SEC. DE SAUD EDESTE MUNICIPIO. 720,00
06/12/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÃO DE DOIS PNEUS 195/60-15 PARA USO NO VEICULO FOX JAF1I53 DA SEC. DE SAUD EDESTE MUNICIPIO. -720,00
06/12/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÃO DE DOIS PNEUS 195/60-15 PARA USO NO VEICULO FOX JAF1I53 DA SEC. DE SAUD EDESTE MUNICIPIO. -720,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.