3390.30.26.00.00.00 - Material Elétrico e Eletrônico
Natureza da despesa:
Conversão
Fonte de Recurso:
Manut.e Desenv.do Ensino - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO NOS AR CONCIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 37667157
300,00
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/11/2021
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO NOS AR CONCIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 37667157
300,00
24/11/2021
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO NOS AR CONCIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 37667157
300,00
02/12/2021
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO NOS AR CONCIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 37667157
300,00
TOTAL
300,00
300,00
300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.