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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: DIOCRE JOSE RODRIGUES DE SOUZA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5601 Data de lançamento: 22/11/2021
Tipo de empenho: Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade: MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - Diversas Indenizações e Restituições
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO COM DESPESAS DE COMBUSTIVEL AO SERVIDOR EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. 300,00 300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/11/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO COM DESPESAS DE COMBUSTIVEL AO SERVIDOR EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. 300,00
22/11/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO COM DESPESAS DE COMBUSTIVEL AO SERVIDOR EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. 300,00
25/11/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO COM DESPESAS DE COMBUSTIVEL AO SERVIDOR EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. 300,00
TOTAL 300,00 300,00 300,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.