Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CERRO GRANDE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5747 |
Data de lançamento: |
22/11/2021 |
Tipo de empenho: |
Conversão |
Órgão: |
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Unidade: |
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Função: |
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Subfunção: |
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Projeto / Atividade: |
SERV.DE CONVIV.E FORT.DE VÍNCULOS |
Conta de Despesa: |
3191.13.08.00.00.00 - Contrib Prev- RPPS - Pessoal Ativo - Plano Prev |
Natureza da despesa: |
Conversão |
Fonte de Recurso: |
Serviços Comunitários e Fortalecimentos de Vínculo |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF. ENCARGOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO |
1.270,64 |
1.270,64 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/11/2021 |
REF. ENCARGOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO |
1.270,64 |
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22/11/2021 |
REF. ENCARGOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO |
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1.270,64 |
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10/12/2021 |
REF. ENCARGOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO |
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1.270,64 |
TOTAL |
1.270,64 |
1.270,64 |
1.270,64 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.