| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MILTON PAULO SARTORI - ME | 
| Número do empenho: | 5752 | Data de lançamento: | 23/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Conversão | ||||
| Órgão: | |||||
| Unidade: | |||||
| Função: | |||||
| Subfunção: | |||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | Recursos Livres | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação | 
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA FUNCIONARIOS A SERVIÇO NO INTERIOR DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 37649342 | 224,00 | 224,00 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 23/11/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA FUNCIONARIOS A SERVIÇO NO INTERIOR DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 37649342 | 224,00 | ||
| 26/11/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA FUNCIONARIOS A SERVIÇO NO INTERIOR DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 37649342 | 224,00 | ||
| 02/12/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA FUNCIONARIOS A SERVIÇO NO INTERIOR DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 37649342 | 224,00 | ||
| TOTAL | 224,00 | 224,00 | 224,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||