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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: NOELI VIERA DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5798 Data de lançamento: 25/11/2021
Tipo de empenho: Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade: EMENDA PARLAMENTAR CUSTEIO PAB FIXO
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - Material Farmacológico
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA USO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 89061 877,89 877,89

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/11/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA USO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 89061 877,89
01/12/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA USO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 89061 877,89
08/12/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA USO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 89061 877,89
TOTAL 877,89 877,89 877,89
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.