PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEU NOS ONIBUS IRK3267,IVM5446 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0a(Licitação Nº : 2/2021-OU)\x0d\x0aNOTA 297,310
180,00
180,00
Histórico do Empenho
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Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/11/2021
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180,00
06/12/2021
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180,00
15/12/2021
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEU NOS ONIBUS IRK3267,IVM5446 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0a(Licitação Nº : 2/2021-OU)\x0d\x0aNOTA 297,310
180,00
TOTAL
180,00
180,00
180,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.