PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIA AO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA ENCAMINHA DOCUMENTAÇÃO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, PEOGRAMA AVANÇAR DA SEC. DE AGRICULTURA, SAÚDE E PAVIMENTA RS- NA SEC. DE ARTICULAÇÕES E APOIO AOS MUNICIPIO.
649,80
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Histórico do Empenho
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Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/12/2021
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01/12/2021
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06/12/2021
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TOTAL
649,80
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.