3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa:
Conversão
Fonte de Recurso:
Manut.e Desenv.do Ensino - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Pregão
Licitação número / ano:
15 / 2021
Consórcio Licitação:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PELA DESPESA EMPENHA REF A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS ONIBUS IUS0139,IRA7418,IRK3267 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0a(Licitação Nº : 15/2021-PR)\x0d\x0aNOTA 917,919,922
5.549,17
5.549,17
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/12/2021
PELA DESPESA EMPENHA REF A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS ONIBUS IUS0139,IRA7418,IRK3267 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0a(Licitação Nº : 15/2021-PR)\x0d\x0aNOTA 917,919,922
5.549,17
06/12/2021
PELA DESPESA EMPENHA REF A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS ONIBUS IUS0139,IRA7418,IRK3267 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0a(Licitação Nº : 15/2021-PR)\x0d\x0aNOTA 917,919,922
5.549,17
13/12/2021
PELA DESPESA EMPENHA REF A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS ONIBUS IUS0139,IRA7418,IRK3267 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0a(Licitação Nº : 15/2021-PR)\x0d\x0aNOTA 917,919,922
5.549,17
TOTAL
5.549,17
5.549,17
5.549,17
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.