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Última atualização realizada em 08/08/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ALISSON DA SILVA SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5902 Data de lançamento: 01/12/2021
Tipo de empenho: Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade: TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: Manut.e Desenv.do Ensino - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE FILTROS DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS IVP1432 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO.\x0d\x0a 1.052,00 1.052,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/12/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE FILTROS DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS IVP1432 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO.\x0d\x0a 1.052,00
07/12/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE FILTROS DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS IVP1432 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO.\x0d\x0a 1.052,00
16/12/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE FILTROS DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS IVP1432 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO.\x0d\x0aNOTA 1652\x0d\x0a 1.052,00
TOTAL 1.052,00 1.052,00 1.052,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.