Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: MECANICA BROCCO LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5927 |
Data de lançamento: |
02/12/2021 |
Tipo de empenho: |
Conversão |
Órgão: |
|
Unidade: |
|
Função: |
|
Subfunção: |
|
Projeto / Atividade: |
SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - material para Manutenção de Veículos |
Natureza da despesa: |
Conversão |
Fonte de Recurso: |
Recursos Livres |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO DYA4A19(AGUA) DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 37854672 |
266,00 |
266,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/12/2021 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO DYA4A19(AGUA) DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 37854672 |
266,00 |
|
|
07/12/2021 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO DYA4A19(AGUA) DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 37854672 |
|
266,00 |
|
23/12/2021 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO DYA4A19(AGUA) DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 37854672 |
|
|
266,00 |
TOTAL |
266,00 |
266,00 |
266,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.