| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MECANICA BROCCO LTDA | 
| Número do empenho: | 5932 | Data de lançamento: | 02/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Conversão | ||||
| Órgão: | |||||
| Unidade: | |||||
| Função: | |||||
| Subfunção: | |||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | Manut.e Desenv.do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2021 | 
| Consórcio Licitação: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS IFJ1311 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0a(Licitação Nº : 1/2021-OU)\x0d\x0aNOTA 240 | 50,00 | 50,00 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS IFJ1311 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0a(Licitação Nº : 1/2021-OU)\x0d\x0aNOTA 240 | 50,00 | ||
| 07/12/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS IFJ1311 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0a(Licitação Nº : 1/2021-OU)\x0d\x0aNOTA 240 | 50,00 | ||
| 23/12/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS IFJ1311 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0a(Licitação Nº : 1/2021-OU)\x0d\x0aNOTA 240 | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||