PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS ELETRICOS E MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS IYM3400,IXZ9454 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 241,245,252
320,00
320,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/12/2021
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS ELETRICOS E MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS IYM3400,IXZ9454 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 241,245,252
320,00
07/12/2021
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS ELETRICOS E MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS IYM3400,IXZ9454 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 241,245,252
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08/12/2021
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS ELETRICOS E MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS IYM3400,IXZ9454 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 241,245,252
320,00
TOTAL
320,00
320,00
320,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.