4490.52.35.00.00.00 - Material de T.I.C. (Permanente)
Natureza da despesa:
Conversão
Fonte de Recurso:
Recursos Livres
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK LENOVO IDEAL PED CORE I3/4GB/128GB SSD PARA USO NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 38003040
3.600,00
3.600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/12/2021
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK LENOVO IDEAL PED CORE I3/4GB/128GB SSD PARA USO NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 38003040
3.600,00
13/12/2021
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK LENOVO IDEAL PED CORE I3/4GB/128GB SSD PARA USO NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 38003040
3.600,00
13/12/2021
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK LENOVO IDEAL PED CORE I3/4GB/128GB SSD PARA USO NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 38003040
-3.600,00
13/12/2021
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK LENOVO IDEAL PED CORE I3/4GB/128GB SSD PARA USO NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 38003040
-3.600,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.