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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: IVANICE FONTANA 00540938050

Dados do Empenho
Número do empenho: 6513 Data de lançamento: 16/12/2021
Tipo de empenho: Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade: INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: Incentivo Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE ENFERMAGEM COM PLANTÕES REF A 15 DE NOVEMBRO A 19 DE DEZEMBRO DE 2021 PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 33 2.109,00 2.109,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/12/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE ENFERMAGEM COM PLANTÕES REF A 15 DE NOVEMBRO A 19 DE DEZEMBRO DE 2021 PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 33 2.109,00
21/12/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE ENFERMAGEM COM PLANTÕES REF A 15 DE NOVEMBRO A 19 DE DEZEMBRO DE 2021 PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 33 2.109,00
28/12/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE ENFERMAGEM COM PLANTÕES REF A 15 DE NOVEMBRO A 19 DE DEZEMBRO DE 2021 PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 33 2.109,00
TOTAL 2.109,00 2.109,00 2.109,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.