3390.30.39.00.00.00 - material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa:
Conversão
Fonte de Recurso:
SAMU_Urgência_Remoção PAC
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO SISTEMA DE FREIOS DO VEICULO IYM3400 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNIPIO.\x0d\x0aNOTA 38215011
1.124,00
1.124,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/12/2021
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO SISTEMA DE FREIOS DO VEICULO IYM3400 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNIPIO.\x0d\x0aNOTA 38215011
1.124,00
23/12/2021
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO SISTEMA DE FREIOS DO VEICULO IYM3400 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNIPIO.\x0d\x0aNOTA 38215011
1.124,00
23/12/2021
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO SISTEMA DE FREIOS DO VEICULO IYM3400 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNIPIO.\x0d\x0aNOTA 38215011
1.124,00
TOTAL
1.124,00
1.124,00
1.124,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.