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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: VENDRUSCOLO & BOLSONI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6625 Data de lançamento: 29/12/2021
Tipo de empenho: Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade: MANUT.GERAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-MDE
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: Manut.e Desenv.do Ensino - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU NO ONIBUS IFJ1311 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 2738 180,00 180,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/12/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU NO ONIBUS IFJ1311 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 2738 180,00
30/12/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU NO ONIBUS IFJ1311 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 2738 180,00
30/12/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU NO ONIBUS IFJ1311 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 2738 -180,00
30/12/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU NO ONIBUS IFJ1311 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 2738 -180,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.