PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA E MONTAGEM DOS ENFEITES DE NATAL NO ONIBUS IFJ1311 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 4108
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Histórico do Empenho
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Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/12/2021
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2.000,00
30/12/2021
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30/12/2021
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30/12/2021
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TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.