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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: CLAUDIR DANIELI 94285799049

Dados do Empenho
Número do empenho: 669 Data de lançamento: 24/02/2021
Tipo de empenho: Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade: MANUT.GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: Recursos Livres

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE ADESIVO IMPRESSO 0,40 ADESIVO IMPRESSO 0,16 ADESIVO MICRO PERFURADOR LETRAS EM PVC.\x0d\x0aNOTA Nº 033301706 3.374,00 3.374,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/02/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE ADESIVO IMPRESSO 0,40 ADESIVO IMPRESSO 0,16 ADESIVO MICRO PERFURADOR LETRAS EM PVC.\x0d\x0aNOTA Nº 033301706 3.374,00
01/03/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE ADESIVO IMPRESSO 0,40 ADESIVO IMPRESSO 0,16 ADESIVO MICRO PERFURADOR LETRAS EM PVC.\x0d\x0aNOTA Nº 033301706 3.374,00
06/04/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE ADESIVO IMPRESSO 0,40 ADESIVO IMPRESSO 0,16 ADESIVO MICRO PERFURADOR LETRAS EM PVC.\x0d\x0aNOTA Nº 033301706 3.374,00
TOTAL 3.374,00 3.374,00 3.374,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.