| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: INACIO ROBERTO PANOSSO |
| Número do empenho: | 850 | Data de lançamento: | 15/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Conversão | ||||
| Órgão: | |||||
| Unidade: | |||||
| Função: | |||||
| Subfunção: | |||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Móveis | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | Manut.e Desenv.do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO ONIBUS IUS 0139 DA SECREATRIA DE EDUCAÇAO.\x0d\x0aNOTA Nº 4558 | 747,00 | 747,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO ONIBUS IUS 0139 DA SECREATRIA DE EDUCAÇAO.\x0d\x0aNOTA Nº 4558 | 747,00 | ||
| 17/03/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO ONIBUS IUS 0139 DA SECREATRIA DE EDUCAÇAO.\x0d\x0aNOTA Nº 4558 | 747,00 | ||
| 14/04/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO ONIBUS IUS 0139 DA SECREATRIA DE EDUCAÇAO.\x0d\x0aNOTA Nº 4558 | 747,00 | ||
| TOTAL | 747,00 | 747,00 | 747,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||