Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: CLINICA MEDICA BDAG LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
919 |
Data de lançamento: |
18/03/2021 |
Tipo de empenho: |
Conversão |
Órgão: |
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Unidade: |
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Função: |
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Subfunção: |
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Projeto / Atividade: |
Açoes para combate ao coronavirus COVID-19 |
Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator |
Natureza da despesa: |
Conversão |
Fonte de Recurso: |
Custeio Coronavirus covid-19 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF AOS SERVIÇOS MEDICO PRESTADOS CONFORME CONTRATO 004/2021. REF AO PERIODO DE 15/02 A 15/03.\x0d\x0aNOTA Nº 202100000000007 |
17.000,00 |
17.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/03/2021 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF AOS SERVIÇOS MEDICO PRESTADOS CONFORME CONTRATO 004/2021. REF AO PERIODO DE 15/02 A 15/03.\x0d\x0aNOTA Nº 202100000000007 |
17.000,00 |
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23/03/2021 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF AOS SERVIÇOS MEDICO PRESTADOS CONFORME CONTRATO 004/2021. REF AO PERIODO DE 15/02 A 15/03.\x0d\x0aNOTA Nº 202100000000007 |
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17.000,00 |
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25/03/2021 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF AOS SERVIÇOS MEDICO PRESTADOS CONFORME CONTRATO 004/2021. REF AO PERIODO DE 15/02 A 15/03.\x0d\x0aNOTA Nº 202100000000007 |
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17.000,00 |
TOTAL |
17.000,00 |
17.000,00 |
17.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.