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Última atualização realizada em 21/05/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1035 Data de lançamento: 01/03/2024
Tipo de empenho: Conversão
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE
Conta de Despesa: 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/24 3.515,57 3.515,57

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/03/2024 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/24 3.515,57
01/03/2024 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/24 3.515,57
05/03/2024 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/24 3.515,57
TOTAL 3.515,57 3.515,57 3.515,57
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.