Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1189 |
Data de lançamento: |
07/03/2024 |
Tipo de empenho: |
Conversão |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
Função: |
Gestão Ambiental |
Subfunção: |
Recursos Hídricos |
Projeto / Atividade: |
SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
Natureza da despesa: |
Conversão |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DA LINHA BELA VISTA. |
2.275,39 |
2.275,39 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/03/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DA LINHA BELA VISTA. |
2.275,39 |
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07/03/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DA LINHA BELA VISTA. |
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2.275,39 |
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15/03/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DA LINHA BELA VISTA. |
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2.275,39 |
TOTAL |
2.275,39 |
2.275,39 |
2.275,39 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.