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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 127 Data de lançamento: 15/01/2024
Tipo de empenho: Conversão
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT.GERAL DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 18 / 2022
Consórcio Licitação:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA NO VEICULO JAF1I53 DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL. (Licitação Nº : 18/2022-PR) 388,89 388,89

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/01/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA NO VEICULO JAF1I53 DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL. (Licitação Nº : 18/2022-PR) 388,89
18/01/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA NO VEICULO JAF1I53 DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL. (Licitação Nº : 18/2022-PR) 388,89
09/02/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA NO VEICULO JAF1I53 DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL. (Licitação Nº : 18/2022-PR) 388,89
TOTAL 388,89 388,89 388,89
SALDO A PAGAR 0,00