Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: JOSIANE TOMAZI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1294 |
Data de lançamento: |
15/03/2024 |
Tipo de empenho: |
Conversão |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA- IGD |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
Conversão |
Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIAS A SERVIDORA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CAPACITAÇÃO NO SIBEC 2024. |
1.054,68 |
1.054,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/03/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIAS A SERVIDORA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CAPACITAÇÃO NO SIBEC 2024. |
1.054,68 |
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20/03/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIAS A SERVIDORA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CAPACITAÇÃO NO SIBEC 2024. |
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1.054,68 |
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20/03/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIAS A SERVIDORA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CAPACITAÇÃO NO SIBEC 2024. |
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1.054,68 |
TOTAL |
1.054,68 |
1.054,68 |
1.054,68 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.