Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA SARANDI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1308 |
Data de lançamento: |
18/03/2024 |
Tipo de empenho: |
Conversão |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT.GERAL DA SEC. DE OBRAS |
Conta de Despesa: |
4490.52.38.00.00.00 - MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA |
Natureza da despesa: |
Conversão |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISÇÃO DE CARREGADOR DE BATERIA CB-20L 12/24V PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS. |
359,00 |
359,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/03/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISÇÃO DE CARREGADOR DE BATERIA CB-20L 12/24V PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS. |
359,00 |
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21/03/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISÇÃO DE CARREGADOR DE BATERIA CB-20L 12/24V PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS. |
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359,00 |
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13/05/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISÇÃO DE CARREGADOR DE BATERIA CB-20L 12/24V PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS. |
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359,00 |
TOTAL |
359,00 |
359,00 |
359,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.