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Última atualização realizada em 20/05/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA SARANDI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1308 Data de lançamento: 18/03/2024
Tipo de empenho: Conversão
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT.GERAL DA SEC. DE OBRAS
Conta de Despesa: 4490.52.38.00.00.00 - MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISÇÃO DE CARREGADOR DE BATERIA CB-20L 12/24V PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS. 359,00 359,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/03/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISÇÃO DE CARREGADOR DE BATERIA CB-20L 12/24V PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS. 359,00
21/03/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISÇÃO DE CARREGADOR DE BATERIA CB-20L 12/24V PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS. 359,00
13/05/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISÇÃO DE CARREGADOR DE BATERIA CB-20L 12/24V PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS. 359,00
TOTAL 359,00 359,00 359,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.