| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JARDEL PETTER VELOSO 87048833068 |
| Número do empenho: | 1321 | Data de lançamento: | 18/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Conversão | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE CAMERA DE AR PARA REPOSIÇLÃO NO ONIBUS IVM5446 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE CAMERA DE AR PARA REPOSIÇLÃO NO ONIBUS IVM5446 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 100,00 | ||
| 22/03/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE CAMERA DE AR PARA REPOSIÇLÃO NO ONIBUS IVM5446 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 100,00 | ||
| 27/03/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE CAMERA DE AR PARA REPOSIÇLÃO NO ONIBUS IVM5446 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||