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Última atualização realizada em 21/05/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JARDEL PETTER VELOSO 87048833068

Dados do Empenho
Número do empenho: 1322 Data de lançamento: 18/03/2024
Tipo de empenho: Conversão
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Gestão Ambiental
Subfunção: Recursos Hídricos
Projeto / Atividade: SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE CAMERA DE AR PARA REPOSIÇLÃO NO VEICULO EYL6695 DO SIST. DE ABASTE. DE AGUA. 50,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/03/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE CAMERA DE AR PARA REPOSIÇLÃO NO VEICULO EYL6695 DO SIST. DE ABASTE. DE AGUA. 50,00
22/03/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE CAMERA DE AR PARA REPOSIÇLÃO NO VEICULO EYL6695 DO SIST. DE ABASTE. DE AGUA. 50,00
27/03/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE CAMERA DE AR PARA REPOSIÇLÃO NO VEICULO EYL6695 DO SIST. DE ABASTE. DE AGUA. 50,00
TOTAL 50,00 50,00 50,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.