Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: JARDEL PETTER VELOSO 87048833068 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1324 |
Data de lançamento: |
18/03/2024 |
Tipo de empenho: |
Conversão |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT.DE MAQ. VEÍC. E EQUIPAMENTOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
Conversão |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE FLUIDOS, LUBRIFICANTES E MATERIAIS PARA USO NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. DE OBRAS. |
2.234,00 |
2.234,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/03/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE FLUIDOS, LUBRIFICANTES E MATERIAIS PARA USO NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. DE OBRAS. |
2.234,00 |
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22/03/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE FLUIDOS, LUBRIFICANTES E MATERIAIS PARA USO NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. DE OBRAS. |
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2.234,00 |
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27/03/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE FLUIDOS, LUBRIFICANTES E MATERIAIS PARA USO NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. DE OBRAS. |
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2.234,00 |
TOTAL |
2.234,00 |
2.234,00 |
2.234,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.