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Última atualização realizada em 21/05/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ANDRESSA CEREZA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1325 Data de lançamento: 18/03/2024
Tipo de empenho: Conversão
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. GERAL DO GABINTE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA REF. PASSAGENS AEREAS AO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A BRASILIA. 5.791,28 5.791,28

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/03/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF. PASSAGENS AEREAS AO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A BRASILIA. 5.791,28
18/03/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF. PASSAGENS AEREAS AO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A BRASILIA. 5.791,28
22/03/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF. PASSAGENS AEREAS AO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A BRASILIA. 5.791,28
TOTAL 5.791,28 5.791,28 5.791,28
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.