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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: 49.034.114 EDIMAR ANTUNES DE SOUZA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1461 Data de lançamento: 22/03/2024
Tipo de empenho: Conversão
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT.DE MAQ. VEÍC. E EQUIPAMENTOS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, CONSERTOS, TROCAS E MONTAGENS DE PNEUS NAS MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. DE OBRAS. 2.244,20 2.244,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/03/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, CONSERTOS, TROCAS E MONTAGENS DE PNEUS NAS MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. DE OBRAS. 2.244,20
27/03/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, CONSERTOS, TROCAS E MONTAGENS DE PNEUS NAS MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. DE OBRAS. 2.244,20
28/03/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, CONSERTOS, TROCAS E MONTAGENS DE PNEUS NAS MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. DE OBRAS. 2.244,20
TOTAL 2.244,20 2.244,20 2.244,20
SALDO A PAGAR 0,00