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Última atualização realizada em 20/05/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: 51.203.652 JOSE ROBERTO BINELO MACALI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1679 Data de lançamento: 01/04/2024
Tipo de empenho: Conversão
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Gestão Ambiental
Subfunção: Recursos Hídricos
Projeto / Atividade: SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 25 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EFETURA LEITURAS E MARCAÇÃO DE MEDIDAS DE HIDROMETROS DA REDE DE AGUA POTAVEL MUNICIPAL NO PERIMETRO DO MUNICIPIO DE CERRO GRANDE. (Licitação Nº : 29/2022-DL)\x0d\x0aCONFORME ADT 01/2023\x0d\x0aREF 03/2024\x0d\x0a 769,50 769,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/04/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EFETURA LEITURAS E MARCAÇÃO DE MEDIDAS DE HIDROMETROS DA REDE DE AGUA POTAVEL MUNICIPAL NO PERIMETRO DO MUNICIPIO DE CERRO GRANDE. (Licitação Nº : 29/2022-DL)\x0d\x0aCONFORME ADT 01/2023\x0d\x0aREF 03/2024\x0d\x0a 769,50
04/04/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EFETURA LEITURAS E MARCAÇÃO DE MEDIDAS DE HIDROMETROS DA REDE DE AGUA POTAVEL MUNICIPAL NO PERIMETRO DO MUNICIPIO DE CERRO GRANDE. (Licitação Nº : 29/2022-DL)\x0d\x0aCONFORME ADT 01/2023\x0d\x0aREF 03/2024\x0d\x0a 769,50
05/04/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EFETURA LEITURAS E MARCAÇÃO DE MEDIDAS DE HIDROMETROS DA REDE DE AGUA POTAVEL MUNICIPAL NO PERIMETRO DO MUNICIPIO DE CERRO GRANDE. (Licitação Nº : 29/2022-DL)\x0d\x0aCONFORME ADT 01/2023\x0d\x0aREF 03/2024\x0d\x0a 769,50
TOTAL 769,50 769,50 769,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.