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Última atualização realizada em 12/12/2025 às 12:24.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: 49.034.114 EDIMAR ANTUNES DE SOUZA

Dados do Empenho
Número do empenho: 17 Data de lançamento: 02/01/2024
Tipo de empenho: Conversão
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA REF AOS SERVIÇOS DE TROCA DE PNEUS NO ONIBUS IVM5446 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. 118,00 118,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF AOS SERVIÇOS DE TROCA DE PNEUS NO ONIBUS IVM5446 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. 118,00
09/01/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF AOS SERVIÇOS DE TROCA DE PNEUS NO ONIBUS IVM5446 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. 118,00
12/01/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF AOS SERVIÇOS DE TROCA DE PNEUS NO ONIBUS IVM5446 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. 118,00
TOTAL 118,00 118,00 118,00
SALDO A PAGAR 0,00