Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: PERDONSINI & CIA LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2071 |
Data de lançamento: |
15/04/2024 |
Tipo de empenho: |
Conversão |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
Unidade: |
AUXÍLIOS E CONVÊNIOS (UNIÃO) |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
Conversão |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MANITOL 20% PARA USO NA SEC. DE SAUDE. |
1.699,00 |
1.699,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/04/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MANITOL 20% PARA USO NA SEC. DE SAUDE. |
1.699,00 |
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19/04/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MANITOL 20% PARA USO NA SEC. DE SAUDE. |
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1.699,00 |
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25/04/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MANITOL 20% PARA USO NA SEC. DE SAUDE. |
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1.699,00 |
TOTAL |
1.699,00 |
1.699,00 |
1.699,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.