Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2299 |
Data de lançamento: |
23/04/2024 |
Tipo de empenho: |
Conversão |
Órgão: |
SEC.MUN.DE HABITAÇÃO E DO MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
SEC.MUN.DE HABITAÇÃO E DO MEIO AMBIENTE |
Função: |
Habitação |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT.GERAL DA SEC.DE HABIT.E MEIO AMBIENTE |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
Conversão |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PEÇAS E MATERIAS USADOS NA REVISAO DO VEICULO JBT3D77. |
666,73 |
666,73 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/04/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PEÇAS E MATERIAS USADOS NA REVISAO DO VEICULO JBT3D77. |
666,73 |
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29/04/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PEÇAS E MATERIAS USADOS NA REVISAO DO VEICULO JBT3D77. |
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666,73 |
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21/05/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PEÇAS E MATERIAS USADOS NA REVISAO DO VEICULO JBT3D77. |
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666,73 |
TOTAL |
666,73 |
666,73 |
666,73 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.