Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BIASUS E BIASUS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2396 |
Data de lançamento: |
30/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Conversão |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aREF 04/2024 |
839,00 |
839,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/04/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aREF 04/2024 |
839,00 |
|
|
| 03/05/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aREF 04/2024 |
|
839,00 |
|
| 10/05/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aREF 04/2024 |
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839,00 |
| TOTAL |
839,00 |
839,00 |
839,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.