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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: 54.934.915 NADIEL MIGLIORINI DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2610 Data de lançamento: 08/05/2024
Tipo de empenho: Conversão
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT.GERAL DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE SOLDA PARA MANUTENÇÃO NO PORTAO DO DEPOSITO DA RUA MATRIS. 260,00 260,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/05/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE SOLDA PARA MANUTENÇÃO NO PORTAO DO DEPOSITO DA RUA MATRIS. 260,00
13/05/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE SOLDA PARA MANUTENÇÃO NO PORTAO DO DEPOSITO DA RUA MATRIS. 260,00
12/06/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE SOLDA PARA MANUTENÇÃO NO PORTAO DO DEPOSITO DA RUA MATRIS. 260,00
TOTAL 260,00 260,00 260,00
SALDO A PAGAR 0,00