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Última atualização realizada em 21/05/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2654 Data de lançamento: 14/05/2024
Tipo de empenho: Conversão
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO
Função: Administração
Subfunção: Defesa Civil
Projeto / Atividade: Defesa Civil - Portaria 001/2023 FUNDEC/RS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: 759 - Recursos Vinculados a Fundos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 6 / 2024
Consórcio Licitação:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS COM RECURSO DESTINADOS PELA DEFESA CIVIL. (Licitação Nº : 6/2024-PE) 6.308,85 6.308,85

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/05/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS COM RECURSO DESTINADOS PELA DEFESA CIVIL. (Licitação Nº : 6/2024-PE) 6.308,85
17/05/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS COM RECURSO DESTINADOS PELA DEFESA CIVIL. (Licitação Nº : 6/2024-PE) 6.308,85
17/05/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS COM RECURSO DESTINADOS PELA DEFESA CIVIL. (Licitação Nº : 6/2024-PE) 6.308,85
TOTAL 6.308,85 6.308,85 6.308,85
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.