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Última atualização realizada em 21/05/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LUCAS DA ROSA 01749973022

Dados do Empenho
Número do empenho: 280 Data de lançamento: 19/01/2024
Tipo de empenho: Conversão
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. IMPRESSORAS
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 18 / 2022
Consórcio Licitação:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA REF A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE. (Licitação Nº : 18/2022-DL)\x0d\x0aREF 01/2024 530,00 530,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/01/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE. (Licitação Nº : 18/2022-DL)\x0d\x0aREF 01/2024 530,00
24/01/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE. (Licitação Nº : 18/2022-DL)\x0d\x0aREF 01/2024 530,00
27/02/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE. (Licitação Nº : 18/2022-DL)\x0d\x0aREF 01/2024 530,00
TOTAL 530,00 530,00 530,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.